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2017年度宁夏粮油产品质量检测中心部门决算

发布时间: 2018-08-16 10:53:43   来源:本站原创   浏览次数:
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2017年度宁夏粮油产品质量检测中心部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

 宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心自2007年成立以来,从事原粮、成品粮油、饲料及其制成品卫生、质量、品质的检验工作,属全额拨款的公益一类事业单位,其职能是:宣传贯彻执行国家粮油质量标准,承担国家和自治区储备粮油、政策性供应粮的质量检测;负责军供粮油、食用油和粮油产品、饲料等的质量监督检验;负责原粮卫生及粮油产品的卫生检验和掺伪检验;开展粮食质量调查和品质测报等。 

二、机构设置

从预算单位构成看,宁夏粮油产品质量检测中心是事业单位本级二级预算单位。

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2281822.10000 

一、一般公共服务支出

28

0.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

905000.00 

三、国防支出

30

0.00 

三、事业收入

4

1497000.00 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 

六、其他收入

7

9429.39 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

282351.60 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

59100.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3975560.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

142700.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

3194772.52 

 

21

 

二十一、其他支出

48

9429.39 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4693251.49 

本年支出合计

51

 7663913.51

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

    结余分配

52

 0.00

    年初结转和结余

26

6180275.70 

    年末结转和结余

53

 3209613.68

总计

27

10873527.19 

总计

54

 10873527.19

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4693251.49

2281822.10

905000.00

1497000.00 

 

 

9429.39 

 

 208

 社会保障和就业支出

188235.00 

188235.00 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

 20805

 行政事业单位离退休

188235.00 

188235.00 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

147900.00 

147900.00 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

29500.00 

29500.00 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

10835.00 

10835.00 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

59100.00 

59100.00 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

21011

行政事业单位医疗

59100.00

59100.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2101102

事业单位医疗

59100.00

59100.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

221

住房保障支出

142700.00

142700.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

22102

住房改革支出

142700.00

142700.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2210201

住房公积金

98500.00

98500.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2210203

购房补贴

44200.00

44200.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

222

粮油物资储备支出

4293787.10

1891787.10

905000.00

1497000.00

 

 

0.00

 

22201

粮油事物

4293787.10

1891787.10

905000.00

1497000.00

 

 

0.00

 

2220106

粮食专项业务支出

2853300.00

451300.00

905000.00

1497000.00

 

 

0.00

 

2220150

事业运行

1440487.10

1440487.10

0.00

0.00

 

 

0.00

 

229

其他支出

9429.39

0.00

0.00

0.00

 

 

9429.39

 

22999

其他支出

9429.39

0.00

0.00

0.00

 

 

9429.39

 

2299901

其他支出

9429.39

0.00

0.00

0.00

 

 

9429.39

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7663913.51 

1924638.70 

5739274.81 

0.00

0.00

0.00 

 

 208

 社会保障和就业支出

282351.60

282351.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 20805

 行政事业单位离退休

282351.60

282351.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

194616.60

194616.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

76900.00

76900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

10835.00

10838.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

59100.00

59100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

59100.00

59100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

59100.00

59100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

3975560.00

0.00

3975560.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

3975560.00

0.00

3975560.00

0.00

0.00

0.00

 

2130109

农产品质量安全

3975560.00

0.00

3975560.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

142700.00

142700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

142700.00

142700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

98500.00

98500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

购房补贴

44200.00

44200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

3194772.52

1440487.10

1754285.42

0.00

0.00

0.00

 

22201

粮油事物

3194772.52

1440487.10

1754285.42

0.00

0.00

0.00

 

2220106

粮食专项业务支出

1754285.42

0.00

1754285.42

0.00

0.00

0.00

 

2220150

事业运行

1440487.10

1440487.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

9429.39 

0.00 

9429.39 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22999

其他支出

9429.39 

0.00 

4929.39 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2299901

其他支出

9429.39 

0.00 

9429.39 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2281822.10 

一、一般公共服务支出

29

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

282351.60 

282351.60 

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

59100.00 

59100.00 

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00 

0.00 

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00 

0.00 

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

40

3975560.00 

3975560.00 

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00 

0.00 

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00 

0.00 

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00 

0.00 

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

142700.00 

142700.00 

0.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

1656422.76 

1656422.76 

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00 

0.00 

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

2281822.10 

本年支出合计

52

6116134.36 

6116134.36 

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

4555646.60 

年末财政拨款结转和结余

53

721334.34 

721334.34 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

4555646.60 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 

 

55

 

 

 

合计

28

6837468.70 

合计

56

6837468.70 

6837468.70 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

                           
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

公开部门:

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

6116134.36 

1924638.70 

4191495.66 

 

 208

 社会保障和就业支出

282351.60 

282351.60 

0.00 

 

 20805

 行政事业单位离退休

281351.60 

281351.60 

0.00 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

194616.60

194616.60

0.00

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

76900.00

76900.00

0.00

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

10835.00

10835.00

0.00

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

59100.00

59100.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

59100.00

59100.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

59100.00

59100.00

0.00

 

213

农林水支出

3975560.00

0.00

3975560.00

 

21301

农业

3975560.00

0.00

3975560.00

 

2130109

农产品质量安全

3975560.00

0.00

3975560.00

 

221

住房保障支出

142700.00

142700.00

0.00

 

22102

住房改革支出

142700.00

142700.00

0.00

 

2210201

住房公积金

98500.00

98500.00

0.00

 

2210203

购房补贴

44200.00

44200.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

1656422.76

1656422.76

215935.66

 

22201

粮油事物

1656422.76

1656422.76

215935.66

 

2220106

粮食专项业务支出

215935.66

0.00

215935.66

 

2220150

事业运行

1440487.10 

1440487.10 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 
 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06表

 

公开部门:

 

金额单位:元元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

1494813.70

302

商品和服务支出

220025.00

310

其他资本性支出

0.00

 

 

30101

  基本工资

465619.10

30201

  办公费

14062.50

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

26370.00

30202

  印刷费

1350.34

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

30103

  奖金

66000.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30104

  其他社会保障缴费

71000.00

30204

  手续费

753.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2202.31

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30107

  绩效工资

315683.00

30206

  电费

15371.91

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

194616.60

30207

  邮电费

2784.75

31008

  物资储备

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

76900.00

30208

  取暖费

765.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

278625.00

30209

  物业管理费

51558.99

31010

  安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

209800.00

30211

  差旅费

22124.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30302

  退休费

10835.00

30213

  维修(护)费

9795.84

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

 

30215

  会议费

8366.00

31020

  产权参股

0.00

 

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

17763.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1386.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

27337.80

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1065.23

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30311

  住房公积金

98500.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

8830.81

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30313

  购房补贴

44200.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

56265.00

30231

  公务用车运行维护费

9101.87

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

25405.01

 

 

 

 

 

            人员经费合计

1704613.70

                         公用经费合计

220025.00

 

合       计

1924638.70

 
                         

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 40000.00

 0.00

20000.00

 0.00

20000.00

 20000.00

10487.87 

 0.00

 9101.87

 0.00

 9101.87

 1386.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                         
 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 无

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 
 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计469.33万元,支出总计766.39万元。与2016年相比,收、支总计各减少598.86万元、122.22万元,分别下降56.06%和增长18.97%,主要原因是项目收入的减少和人员经费的增加导致的。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计469.33万元,其中:财政拨款收入 228.18万元,占48.62%;事业收入149.70完元,占31.90%;其他收入9429.39元,占0.20%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计766.39万元,其中:基本支出192.46万元,占25.11%;项目支出573.93元,占74.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计228.18万元,支出总计611.61万元。与2016年相比,财政拨款收入减少533.50万元、下降了70.04%,支出增加211.72万元,增长了52.94%,主要原因是项目收入减少了,支付上年项目支出的质保金。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出611.61万元,占本年支出合计的79.80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少211.72万元,增长52.94%,主要原因是支付上年项目支出的质保金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出611.61万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出28.24万元,占4.62%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.91万元,占0.97%;农林水(类)支出397.56万元,占65.00%;住房保障(类)支出14.27万元,占2.33%;粮油物质储备支出165.64万元,占27.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.98万元,支出决算为228.18万元,完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是补发人员的社会保障和就业支出;二是项目支出增加,支付上年项目支出的质保金。其中(按支出功能分类说明):1. 社会保障和就业支出增加4351.6元,完成年初预算的101.57%;2.粮油物资储备支出增加1664.77万元,大部分支付上年项目支出的质保金,完成年初预算的208.81%;3.其他支出增加9429.39元,均为利息收入。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出192.46万元,其中:人员经费170.46万元,公用经费22.00万元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出149.48万元,较2017年度年初预算数增加(减少)33.69万元,增长29.10%,主要原因是人员补发缴费增加;较2016年决算数增加39.38万元,增长35.77%。

2.商品和服务支出22.00万元,较2017年度年初预算数减少0.34万元,降低1.52%,主要原因是商品和服务支出进行缩减;较2016年决算数增加5.14万元,增长30.49%。

3.对个人和家庭的补助20.98万元,较2017年度年初预算数增加0.83万元,增长4.12%,主要原因是离退休人员城市文明奖等;较2016年决算数增加3.97万元,增长23.34%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为1.05万元,完成预算的26.25%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为9101.87元,完成预算的45.51%;公务接待费支出决算为1386元,完成预算的6.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:缩减公务用车的支出,减少公务接待。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1622.07元,下降13.39%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1443.35元,下降13.69%;公务接待费支出决算减少178.72元,下降11.42%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆运行费减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决9101.87元,占86.67%;公务接待费支出决算1386元,占13.33%。具体情况如下:

1.没有因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9101.87元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出9101.87元,主要用于车辆正常运行及保养等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1386元。其中: 国内接待费支出1386元,主要用于业务招待。2017年国内公务接待批次1次,国内公务接待人次8人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

我单位属于事业单位,没有此项支出。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算212.01万元,支出决算总额191.51万元,完成年初预算的90.33%。其中:政府采购货物预算212.01元,支出决算总额191.51元,完成年初预算的90.33%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积637.24平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

 

  1. 2220106粮食专项业务活动:指专门从事关于原粮、成品粮油、饲料及其制成品卫生、质量、品质检验的专项检验的活动。

  2. 2220106粮食质量检验监测费:主要用于全区原粮卫生及粮油产品卫生检验和国家及自治区储备粮油、退耕还林(草)供应粮食、军供粮油产品、饲料等的质量监督监测活动的经费。

    

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