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2017年度宁夏军粮供应管理中心部门决算

发布时间: 2018-08-16 10:16:52   来源:本站原创   浏览次数:
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2017年度宁夏军粮供应管理中心部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。

(2)负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查。

(3)负责军供财务核算与管理,编制军粮差价决算和财务报表。

(4)研究提出各市县军粮差价补贴标准;负责军粮差价补贴款预拨,节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。

(5)负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作

(6)负责制订全区军供企业人员培训计划,并组织实施;负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。

 

二、机构设置

 宁夏军粮供应管理中心是宁夏回族自治区粮食局所属二级全额拨款事业单位,再没有下属单位。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2301031.60 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

229438.4 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

43500.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

100200.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

1990032.6 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

2301031.6 

本年支出合计

51

 2363171.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

71448.4 

    年末结转和结余

53

 9309.00

总计

27

2372480.00 

总计

54

 2372480.00

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2301031.6 

2301031.6 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

157,990.00

157,990.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

157,990.00

157,990.00

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

108,800.00

108,800.00

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

21,700.00

21,700.00

 

  

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

27,490.00

27,490.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43,500.00

43,500.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

43,500.00

43,500.00

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

43,500.00

43,500.00

 

  

 

 

 

 

221

住房保障支出

100,200.00

100,200.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

100,200.00

100,200.00

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

66,800.00

66,800.00

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

33,400.00

33,400.00

 

  

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1,999,341.60

1,999,341.60

 

 

 

 

 

 

22201

粮油事务

1,999,341.60

1,999,341.60

 

 

 

 

 

 

2220106

  粮食专项业务活动

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

 

2220107

  国家粮油差价补贴

900,000.00

900,000.00

 

 

 

 

 

 

2220150

  事业运行

1,039,341.60

1,039,341.60

 

  

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2363171.00 

1412480.00 

950691.00 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

229,438.40

  229,438.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

229,438.40

229,438.4

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,648.40

144,648.40

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

57,300.00

57,300.00

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

27,490.00

27,490.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43,500.00

43,500.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

43,500.00

43,500.00

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

43,500.00

43,500.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

100,200.00

100,200.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

100,200.00

100,200.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

66,800.00

66,800.00

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

33,400.00

33,400.00

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1,990,032.60

1,039,341.60

950,691.00

 

 

 

 

22201

粮油事务

1,990,032.60

1,039,341.60

950,691.00

 

 

 

 

2220106

  粮食专项业务活动

50,691.00

 

50,691.00

 

 

 

 

2220107

  国家粮油差价补贴

900,000.00

 

900,000.00

 

 

 

 

2220150

  事业运行

1,039,341.60

1,039,341.60

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 
                     

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2301031.6 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

229438.4 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

43500 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

100200.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

1990032.6 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

2301031.6 

本年支出合计

52

 

2363171.00 

 

年初财政拨款结转和结余

25

71448.4 

年末财政拨款结转和结余

53

 

9309.00

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

71448.4 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

2372480.00 

合计

56

 

2372480.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

                           
 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

公开部门:

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2363171.00

1412480.0

 

950691.00

 

208

社会保障和就业支出

229,438.40

  229,438.40

 

 

20805

行政事业单位离退休

229,438.40

229,438.4

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,648.40

144,648.40

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

57,300.00

57,300.00

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

27,490.00

27,490.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43,500.00

43,500.00

 

 

21011

行政事业单位医疗★

43,500.00

43,500.00

 

 

2101102

  事业单位医疗★

43,500.00

43,500.00

 

 

221

住房保障支出

100,200.00

100,200.00

 

 

22102

住房改革支出

100,200.00

100,200.00

 

 

2210201

  住房公积金

66,800.00

66,800.00

 

 

2210203

  购房补贴

33,400.00

33,400.00

 

 

222

粮油物资储备支出

1,990,032.60

1,039,341.60

950,691.00

 

22201

粮油事务

1,990,032.60

1,039,341.60

950,691.00

 

2220106

  粮食专项业务活动

50,691.00

 

50,691.00

 

2220107

  国家粮油差价补贴

900,000.00

 

900,000.00

 

2220150

  事业运行

1,039,341.60

1,039,341.60

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 
 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06表

 

公开部门:

 

金额单位:元元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

1126087.82

302

商品和服务支出

151902.18

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

320231

30201

  办公费

11826.21

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

153480

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

148549

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

43500

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

55156

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

144648.4

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

57300

30208

  取暖费

6426

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

203223.42

30209

  物业管理费

28168.56

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

134490

30211

  差旅费

20226.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

27490

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

7218.86

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1773.77

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

66800

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

33400

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

6800

30231

  公务用车运行维护费

23152.49

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

53109.51

 

 

 

 

            人员经费合计

1260577.82

                         公用经费合计151902.18

 

 

合       计

 

 
                     

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 29000

 

 24000

 

 24000

 5000

 24926.26

 

23152.49 

 

 23152.49

 1773.77

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                         
 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 
 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2301031.6元,支出总计2363171.00元。与2016年(2016年度收入总计6388613.00元,支出总计6317164.60元)相比,收入总计减少4087581.4元、下降1776.41%(主要原因是2016年中央财政拨付网点改造资金4250000元),支出总计减少3953993.6元,下降1673.17%(主要原因是主要原因是2016年中央财政拨付网点改造资金4250000元)。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2301031.6元,其中:财政拨款收入2301031.6元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2363171.00元,其中:基本支出1412480.00元,占59.77%;项目支出950691.00元,占40.23%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2301031.6元,支出总计2363171.00元。与2016年(2016年度收入总计6388613.00元,支出总计6317164.60元)相比,收入总计减少4087581.4元、下降1776.41%(主要原因是2016年中央财政拨付网点改造资金4250000元),支出总计减少3953993.6元,下降1673.17%(主要原因是主要原因是2016年中央财政拨付网点改造资金4250000元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2363171.00元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出总计减少3953993.6元,下降1673.17%(主要原因是主要原因是2016年中央财政拨付网点改造资金4250000元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2363171.00元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2363171.00元,占100%;社会保障和就业(类)支出229438.4元,占9.71%;医疗卫生与计划生育支出43500元,占1.84%;住房保障(类)支出100200元,占4.24%;粮油物资储备支出1990032.6元,占84.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2329900.00元,支出决算为2363171.00元,完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业(类)支出增加76638.4元;二是粮油物资储备支出减少43367.4元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1412480.00元,其中:人员经费1260577.82元,公用经费151902.18元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1126087.82元,较2017年度年初预算数(107.25万元)增加53587.82元,增长4.76%,主要原因是;2016年调入工作人员1名。较2016年决算数(889209.91元)增加236877.91元,增长21.04%。

2.商品和服务支出151902.18元,较2017年度年初预算数(15.4万元)减少2097.82元,降低1.38%,主要原因是严格执行八项规定精神,减少支出;较2016年决算数(132411.35元)增加19490.8.元,增长12.83%。

3.对个人和家庭的补助134490元,较2017年度年初预算数(14.34万元)减少8910元,降低6.63%,主要原因是严格执行八项规定精神,减少支出;较2016年决算数(145543.34元)减少11053.34元,降低8.22%。

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是***;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)***%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29000元,支出决算为24926.26元,完成预算的85.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23152.49元,完成预算的96.47%;公务接待费支出决算为1773.77元,完成预算的35.48%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定精神,减少支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年(26400)减少1473.74元,下降5.91%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1347.51元,下降5.82%;公务接待费支出决算比2016年(1877元)减少103.23元,下降5.82%;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是严格执行八项规定精神,减少支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决23152.49元,占92.88%;公务接待费支出决算1773.77元,占7.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。

2.公务用车购置及运行维护费支出23152.49元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出23152.49元,主要用于购买汽油、过路过桥费、汽车保险费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1773.77元。其中: 国内接待费支出1773.77元,主要用于接待外省粮食系统同仁来宁参观、考察。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次20人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出***元,比2016年增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算60000元,支出决算总额50691元,完成年初预算的84.49%。其中:政府采购货物预算60000元,支出决算总额50691元,完成年初预算的84.49%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积200平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

 

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