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宁夏回族自治区粮食局2017年部门预算

发布时间: 2017-02-10 15:13:49   来源:本站原创   浏览次数:
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自治区粮食局2017年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

自治区粮食局是自治区人民政府直属机构,负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议;研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行;拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施;指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新,建立和健全粮食产业体系,推进粮食产业化经营;研究提出粮食最低收购价建议,指导全区粮食收购及区内外产销合作等工作;负责对全区从事粮食收购、储存、加工和政策性用粮的购销活动,对原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生进行监督检查;协同有关部门做好粮食加工生产环节质量标准管理工作;负责局属单位的安全生产工作,指导监督全区粮食行业安全生产工作;负责全区军粮供应以及救灾、救济等政策性粮油供应;负责全区粮食仓储、加工和流通设施建设的规划和布局调整;组织实施爱粮节粮工作;开展粮食流通的对外合作与交流。

 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区粮食局部门预算包括:自治区粮食局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区粮食局2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、自治区粮食局办公室(本级)

2、银川市粮食局

3、石嘴山市粮食局

4、吴忠市粮食局

5、中卫市粮食局

6、固原市粮食局

7、宁夏军粮供应管理中心

8、宁夏粮油产品质量检测中心

9、宁夏粮食局信息中心

 

 

 

 

 

自治区粮食局2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

18048.03 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

401.02 

401.02 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

158.58 

158.58 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

179.42 

179.42 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

17309.01 

17309.01 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

18048.03 

支出总计                                18048.03    18048.03

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                               单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

208

 社会保障和就业支出

401.02 

401.02 

401.02 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

401.02 

     401.02 

401.02 

 

 

 

 

     2080504

     未归口管理的行政单位离退休

102.78 

102.78 

102.78 

 

 

 

 

    2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.88 

102.78 

102.78 

 

 

 

 

     2080506

 

 

      机关事业单位职业年金缴费支出

 

85.15

85.15

85.15

 

 

 

 

     2080599

      其他行政事业单位离退休支出

0.21

0.21

0.21

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

158.58 

158.58 

158.58 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

158.58 

158.58 

158.58 

 

 

 

 

 

     2101101

      行政单位医疗

71.40

71.40

71.40

 

 

 

 

     2101103

      公务员医疗补助

73.40

73.40

73.40

 

 

 

 

     2101102

      事业单位医疗

13.78

13.78

13.78

 

 

 

 

221

  住房保障支出

179.42

179.42

179.42

 

 

 

 

  22102

    住房改革支出

179.42

179.42

179.42

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

140.93

140.93

140.93

 

 

 

 

    2210203

      购房补贴

38.49

38.49

38.49

 

 

 

 

222

  粮油物资储备支出

17309.01

17309.01

12264.01

 

5045.00

 

 

  22201

    粮油事务

17309.01

17309.01

12264.01

 

5045.00

 

 

    2220101

      行政运行

1642.86

1642.86

1642.86

 

 

 

 

    2220106

      粮食专项业务活动

3412.00

3412.00

3412.00

 

 

 

 

    2220112

      粮食财务挂账利息补贴

320.00

320.00

320.00

 

 

 

 

    2220115

      粮食风险基金

11507.00

11507.00

6462.00

 

5045.00

 

 

    2220150

      事业运行

337.15

337.15

337.15

 

 

 

 

    2220107

      国家粮油差价补贴

90.00

90.00

90.00

 

 

 

 

 

         合    计

18048.03

18048.03

13003.03

 

5045.00

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                             单位:万元

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

 

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

208

546.39 

401.02 

401.02 

 

    -145.37

       -26.60

 

  20805

546.39 

401.02 

401.02 

 

    -145.37

       -26.60

 

     2080504

357.62 

102.78 

102.78 

 

    -254.84

       -71.25

 

    2080505

138.34 

102.78 

102.78 

 

    -35.56

       -25.59

 

     2080506

38.96

85.15

85.15

 

    46.19

      118.55

 

     2080599

11.47 

0.21

0.21

 

    -11.26

      -98.16

 

210

233.42 

158.58 

158.58 

 

    -74.84

      -32.06

 

  21011

147.04

158.58 

158.58 

 

     11.54

        7.84

 

     2101101

90.95

71.40

71.40

 

    -19.55

      -21.49

 

     2101103

43.47

73.40

73.40

 

     29.93

       68.85

 

     2101102

12.62

13.78

13.78

 

      1.16

       9.19

 

221

133.80

179.42

179.42

 

     45.62

       34.09

 

  22102

133.80

179.42

179.42

 

     45.62

       34.09

 

    2210201

123.81

140.93

140.93

 

     17.12

       13.82

 

    2210203

9.99

38.49

38.49

 

     28.50

      285.28

 

222

12914.38

17309.01

1980.01

15329.00

   4394.63

       34.02

 

  22201

12914.38

17309.01

1980.01

15329.00

   4394.63

       34.02

 

    2220101

1544.74

1642.86

1642.86

 

     98.12

        6.35

 

    2220106

1459.97

3412.00

 

3412.00

   1952.03

      133.70

 

    2220112

288.79

320.00

 

320.00

     31.22

       10.81

 

    2220115

9223.77

11507.00

 

11507.00

   2283.23

       24.75

 

    2220150

307.11

337.15

337.15

 

     30.04

        9.78

 

    2220107

90.00

90.00

 

90.00

 

 

 

    2220109

3923.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17751.62

18048.03

2719.03

15329.00

    296.41

        1.66

 

                   

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                            单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2719.03

2341.17

377.86

301

一、工资福利支出

1946.73

1946.73

 

30101

基本工资

617.52

617.52

 

30102

津贴补贴

404.79

404.79

 

30103

奖金

43.48

43.48

 

30104

社会保障缴费

439.86

439.86

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

441.08

441.08

 

302

二、商品和服务支出

377.86

 

377.86

30201

办公费

20.36

 

20.36

30202

印刷费

3.08

 

3.08

30203

咨询费

0.20

 

0.20

30204

手续费

0.35

 

0.35

30205

水费

2.60

 

2.60

30206

电费

12.26

 

12.26

30207

邮电费

14.70

 

14.70

30208

取暖费

14.73

 

14.73

30209

物业管理费

47.20

 

47.20

30211

差旅费

21.99

 

21.99

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

8.10

 

8.10

30214

租赁费

1.65

 

1.65

30215

会议费

22.68

 

22.68

30216

培训费

26.77

 

26.77

30217

公务接待费

15.94

 

15.94

30218

专用材料费

0.62

 

0.62

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

1.64

 

1.64

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

12.20

 

12.20

30229

福利费

3.66

 

3.66

30231

公务用车运行维护费

13.00

 

13.00

30239

其他交通费用

117.85

 

117.85

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

16.28

 

16.28

303

三、对个人和家庭的补助

394.44

394.44

 

30301

离休费

98.71

98.71

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

2.26

2.26

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

23.78

23.78

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

140.93

140.93

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

38.49

38.49

 

30314

采暖补贴

90.27

90.27

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

           

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 98.3

 23

 51.33

 

 51.33

 23.97

 44.69

 

 33.76

 

 33.76

 10.93

 64.50

 25

 16.3

 

 16.3

 23.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                 单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

18048.03 

18048.03 

 

(一)一般公共预算财政拨款

18048.03 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

401.02 

401.02 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

158.58 

158.58 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

179.42 

179.42 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

17309.01 

17309.01 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

18048.03 

支出总计                            18048.03       18048.03

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

208

 社会保障和就业支出

401.02 

 

401.02 

401.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

401.02 

 

401.02 

401.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2080504

     未归口管理的行政单位离退休

102.78 

 

102.78 

102.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.88 

 

212.88 

212.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2080506

 

 

      机关事业单位职业年金缴费支出

 

85.15

 

85.15

85.15

 

 

 

 

 

 

 

 

     2080599

      其他行政事业单位离退休支出

0.21

 

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

158.58 

 

158.58 

158.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

158.58 

 

158.58 

158.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2101101

      行政单位医疗

71.40

 

71.40

71.40

 

 

 

 

 

 

 

 

     2101103

      公务员医疗补助

73.40

 

73.40

73.40

 

 

 

 

 

 

 

 

     2101102

      事业单位医疗

13.78

 

13.78

13.78

 

 

 

 

 

 

 

 

221

  住房保障支出

179.42

 

179.42

179.42

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

    住房改革支出

179.42

 

179.42

179.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

140.93

 

140.93

140.93

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

      购房补贴

38.49

 

38.49

38.49

 

 

 

 

 

 

 

 

222

  粮油物资储备支出

17309.01

 

17309.01

17309.01

 

 

 

 

 

 

 

 

  22201

    粮油事务

17309.01

 

17309.01

17309.01

 

 

 

 

 

 

 

 

    2220101

      行政运行

1642.86

 

1642.86

1642.86

 

 

 

 

 

 

 

 

    2220106

      粮食专项业务活动

3412.00

 

3412.00

3412.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2220112

      粮食财务挂账利息补贴

320.00

 

320.00

320.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2220115

      粮食风险基金

11507.00

 

11507.00

11507.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2220150

      事业运行

337.15

 

337.15

337.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2220107

      国家粮油差价补贴

90.00

 

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2220199

      其他粮油事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      合  计

18048.03

 

18048.03

18048.03

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

208

 社会保障和就业支出

401.02 

401.02 

 

 

 

 

  20805

 行政事业单位离退休

401.02 

401.02 

 

 

 

 

     2080504

 未归口管理的行政单位离退休

102.78 

102.78 

 

 

 

 

    2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.78 

102.78 

 

 

 

 

     2080506

 

 

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

85.15

85.15

 

 

 

 

     2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.21

0.21

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

158.58 

158.58 

 

 

 

 

  21011

 行政事业单位医疗

158.58 

158.58 

 

 

 

 

     2101101

  行政单位医疗

71.40

71.40

 

 

 

 

     2101103

  公务员医疗补助

73.40

73.40

 

 

 

 

     2101102

  事业单位医疗

13.78

13.78

 

 

 

 

221

  住房保障支出

179.42

179.42

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

179.42

179.42

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

140.93

140.93

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

38.49

38.49

 

 

 

 

222

  粮油物资储备支出

17309.01

1980.01

15329.00

 

 

 

  22201

    粮油事务

17309.01

1980.01

15329.00

 

 

 

    2220101

      行政运行

1642.86

1642.86

 

 

 

 

    2220106

      粮食专项业务活动

3412.00

 

3412.00

 

 

 

    2220112

      粮食财务挂账利息补贴

320.00

 

320.00

 

 

 

    2220115

      粮食风险基金

11507.00

 

11507.00

 

 

 

    2220150

      事业运行

337.15

337.15

 

 

 

 

    2220107

      国家粮油差价补贴

90.00

 

90.00

 

 

 

 

        合  计

18048.03

2719.03

15329

 

 

 

 

****2017年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于自治区粮食局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区粮食局2017年财政拨款收支总预算18048.03万元。收入预算包括:一般公共预算拨款18048.03万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出401.02万元、医疗卫生与计划生育支出158.58万元、住房保障支出179.42万元、粮油物资储备支出17309.01万元。

二、关于自治区粮食局2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区粮食局2017年一般公共预算拨款基本支出2719.03万元,比2016年执行数2681.22万元增加37.81   万元,增长1.41 %。其中:

人员经费2341.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费377.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区粮食局2017年一般公共预算拨款项目支出15329万元,其中:粮食专项业务活动(2220106)2017年预算3412万元,比2016年执行数1459.97万元(含一般行政管理事务)增加1952.03万元,增长133.70 %,主要用于粮库智能化升级改造、粮食产业化资金补助及专项业务经费补助;粮食财务挂账利息补贴320万元(2220112),比2016年执行数288.79万元增加31.21万元,增长10.80%,主要用于支付粮食财务挂账利息;粮食风险基金11507万元(2220115)

比2016年执行数9223.77万元增加2283.23万元,增长24.75%,主要用于自治区储备粮油储存利息费用、轮换费用补贴及粮食宏观调控资金的支付;国家粮油差价补贴90万元(2220107)90万元,比2016年执行数90万元持平,主要用于军供粮油节假日增供差价补贴。

三、关于自治区粮食局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区粮食局2017年“三公”经费财政拨款预算数为    64.50万元,其中:因公出国(境)费25.00万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费16.30万元,公务接待费    23.20万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少33.80万元,其中:因公出国(境)费增加2万元,主要原因;公务用车购置费0万元,公务用车运行费减少35.03万元,主要原因是收支行政单位公务用车的改革,公务车辆运行大幅减少;公务接待费减少0.77万元,主要原因是落实中央八项规定,严格控制接待外来人员的人员规模。

四、关于自治区粮食局2017年政府性基金预算拨款情况说明

我局及所属行政事业单位没有政府性基金预算收支。

五、关于自治区粮食局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区粮食局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算18048.03万元,支出总预算18048.03万元。

收入预算包括:财政拨款收入18048.03万元,占100%;

支出预算包括:基本支出2719.03万元,占15.06%;    目支出15329万元,占84.93%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,自治区粮食局本级及五个地级市粮食局共6个行政单位和3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算377.86万元,比2016年预算291.20万元增加86.66万元,增长29.75%。

(二)政府采购情况

2017年,自治区粮食局政府采购预算8045.39万元,其中:政府采购货物预算931.50万元,政府采购工程预算7099.17万元,政府采购服务预算14.72万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,自治区粮食局及所属行政事业单位占用使用国有资产总体情况为房屋11156.99平方米,价值2008.88万元;车辆18辆,价值384.91万元;其他资产价值2383.87万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3248.88平方米,价值598.34万元;车辆5辆,价值155.28万元;其他资产价值302.73万元。

所属单位房屋7908.11平方米,价值1410.54万元;车辆13辆,价值229.63万元;其他资产价值2081.14万元。

 

(四)预算绩效情况

2017年自治区粮食局主要项目包括粮食产业化、智能化升级改造、大农户储粮仓建设等项目。各单位要对绩效目标进行跟宗督促落实,对绩效目标进行评价,对项目执行与绩效目标发生偏差的,应及时进行纠正。

 

 

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